|
|
Faktúra |
DF 2026/18
|
Odobraté obedy
|
973,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
Obedy predškoláci
|
273,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2026/19
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2026/16
|
Spracovanie mzdy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2026/20
|
BOZP
|
30,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 10/2026
|
Colorino plastelina
|
5,61 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Sortea s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DZF2026/1
|
Stravenka
|
1 400,92 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 04/2026
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 400,92 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2026/13
|
Voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2026/14
|
Energia
|
587,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2026/12
|
Odobraté obedy predškoláci
|
271,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
10.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2026/11
|
Odobraté obedy
|
872,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 02/2026
|
Lyžiarsky kurz pre deti PPV
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
OliKids |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 03/2026
|
Doprava na lyžiarsky výcvik
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
F-trans Frian Ján |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Lyžiarsky kurz pre deti PPV
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
OliKids |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/142
|
Nedoplatok energia
|
669,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/140
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/141
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/137
|
Hygienické potreby
|
155,45 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/136
|
Nepremokavý matrac
|
247,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
16.01.2026 |