|
Faktúra |
DF2023/25
|
Spracovanie miezd
|
91,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
PAM- Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
03.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Energia
|
902,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
03.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Energia na ČOV
|
3,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Obec Gôtovany |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
03.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
03.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/35
|
BOZP a PO
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
BETPO, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Miriam Čupková |
riaditeľka MŠ |
04.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/28
|
BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BETPO, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Poistenie majetku MŠ
|
35,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Miriam Čupková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Miriam Čupková |
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Spracovanie miezd
|
91,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Miriam Čupková |
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/31-8
|
Energia
|
629,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Voda
|
693,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ZŠsMŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
DZF 2023/3
|
Stravné lístky
|
1 114.48 |
s DPH |
01/2023
|
|
29.05.2023 |
DOXX - stravné lístky |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/24
|
Poplatok za komunálny odpad
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Obec Gôtovany |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Spracovanie mzdy
|
91,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
PAM- Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/15
|
Telefón a internet
|
25,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2023 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
24.02.2023 |